銷售額=200*50/(1加上13%)
某商場為增值稅一般納稅人,日常銷售甲商品含稅單價為200元/件,因為節日促銷,商品價格打八折,當日銷售出去50件。計算該商場當日銷售甲商品的銷售額。
1.某商場為增值稅一般納稅人,日常銷售甲產品含稅價格為200元/件,因節日促銷“買一贈一”,贈送含稅單價為10的乙產品,當日銷售出去50件。計算該商場當日銷售額 2.甲企業為增值稅一般納稅人,本月1號銷售一批商品給乙企業,含稅單價為200元/件,共銷售500件。銷售協議中約定,如果乙企業能提前還款,可以享受一定的價格優惠,優惠形式為:2/10,1/20,0/30。本月15號乙企業將貨款打到甲企業賬戶上。計算甲企業本月銷售該商品銷售額。 3.某企業為增值稅一般納稅人,現在采用以舊換新的銷售方式銷售一批新電腦,含稅單價為6000元,共銷售500臺。收購回來的舊電腦含稅單價為1000元。計算該企業本次銷售的銷售額。
某商場是增值稅一般納稅人,日常銷售甲產品的含稅單價是200元/件,因為節假日做活動買一送一贈送乙產品,乙產品含稅單價5元/件,一天銷售出去甲50件。計算銷售甲產品的計稅銷售額。
計算增值稅 買一送一 某商場以“買一送一”方式銷售貨物,銷售A商品50臺,每臺售價(含稅)23400元,同時贈送B商品50件(B商品不含增值稅單價為1200元/件),A、B商品稅率都為17%,商場應申報的銷項稅額是多少元
某生產型企業為增值稅一般納稅人,2020年8月 發生以下業務 (1)銷售一批A貨物給某商場,取得不含稅 銷售收入100萬元,同時取得貨物包裝物押金10 萬元(單獨計賬 (2)折扣銷售甲產品給A商場,在同一張增 值稅專用發票上注明銷售額80萬元、折扣額8萬 元;另外,銷售給A商場乙產品240件,采取“買 一送一”方式,乙產品不含稅售價每件3600元, 所贈送產品的不含稅售價每件240元; (3)采取以舊換新方式銷售丙產品100件, 每件不含稅市場單價為6600元,另支付給顧客每 件舊產品收購款600元(不含稅 以上相關票據均符合稅法的規定,請按下列順序 計算該企業2月份應繳納的增值稅額 (1)銷售A貨物的銷項稅 (2)銷售甲產品和乙產品的銷項稅。(3)銷售丙產品的銷項稅。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利