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甲企業為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購入一批材料,增值稅專用發票上注明的價款為100 000元,增值稅13 000元;同時,對方代墊運雜費1 000元、增值稅稅額90元。已收到對方轉來增值稅專用發票。材料驗收入庫(該企業材料按實際成本計價核算),款項尚未支付。7月10日,甲企業以銀行存款支付購入材料相關款項114 090元。甲企業應編制如下會計分錄: (1)確認應付賬款:   (2)償還應付賬款:

2020-05-08 09:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-08 09:32

1借原材料101000 應交稅費-進項稅額13090 貸應付賬款114090

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齊紅老師 解答 2020-05-08 09:32

2借應付賬款114090 貸銀行存款114090

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1借原材料101000 應交稅費-進項稅額13090 貸應付賬款114090
2020-05-08
借原材料 101000進項稅額13090 貸應付賬款114090
2023-11-30
3.1借原材料100000%2B1000, 應交稅費-應交增值稅(進項)16000%2B100 貸應付賬款117110 借應付賬款117110 貸銀行存款117110
2021-09-06
你好 1借原材料101000 應交稅費-進項稅額13090 貸應付賬款114090 2借應付賬款114090 貸銀行存款114090
2021-09-02
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