你好 (1)自行建造廠房工程,購入專用材料物資一批,增值稅專用發票載明價款為500000元,增值稅額為85000元,價稅合計585000元,運費5000元,共計590000元,款項已通過銀行支付,材料物資已驗收入庫。 借,工程物資 505000 借,應交稅費——應增進85000 貸,銀行存款590000 。(2)領用工程用材料物資 借,在建工程 505000 貸,工程物資 505000 (3)分配建造工程應負擔的職工薪酬45600元 借,在建工程 45600 貸,應付職工薪酬 45600 (4)以銀行存款支付建造工程應負擔的水電費4400元、其他費用10000元 借,在建工程 14400 貸,銀行存款14400 (5)工程完工,經驗收合格交付使用,結轉完工工程實際成本 借,固定資產 565000 貸,在建工程 565000
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預到底 分開算怎么算? 2. 應收賬款-黃河公司 應付賬款-黃河公司 這兩個科目應收賬款應付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規模的,請問四月份訂貨的發票開普通發票 還是專用發票
公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!