你好 分錄 是對的 寫貸方就是藍字 要是寫借方就是紅字
我有個購買航天稅盤的費用在4月份已經分錄了,借:管理費用 貸:庫存現金。因為發生在3月份,當月沒有增值稅需要繳納。現在四月份有增值稅了我想要抵扣,我做的分錄是借:應交稅費減免稅款 貸:管理費用 但是貸方顯示紅字,怎么辦呢?
老師你好,我們公司9月份有應交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費,做借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元,貸現金440, 抵扣時借應交稅費-應交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了,沒有余額對嗎 我們是一小規模納稅人 我看稅務局網站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個數字的
老師,11月份交了2021年的金稅盤維護費280,銀行支付。方式會計錄了比,借管理費用,貸銀行存款分錄。這個月我把發票打印出來了,記上借應交稅費增值稅免稅款,貸,管理費用。管理費用出現了負數怎么辦?
老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機票沒有計算填列在進項那,也沒有計算抵扣,機票在9月也入了賬,做了管理費用-差旅費。現在發現,可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費用-差旅費 -20000 貸:庫存現金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費用-差旅費 18348.62 應交稅費-應交增值稅(進項) 1651.38 貸:庫存現金 20000
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
我說的是貸方管理費用顯示紅字
不對 寫貸方要用藍字