你好 借 固定資產202500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 32000 貸 銀行存款 234500
老師你好求問! 資料:興達公司本月發生下列固定資產增加業務: (1)企業購入生產用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。 (2)企業購入一臺生產用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。 (3)企業對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。 (4)上述A設備安裝完畢,經驗收合格交付使用。結轉工程成本。 要求:根據上述經濟業務編制會計分錄
興達公司本月發生下列固定資產增加業務:(1)企業購入生產用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。(2)企業購入一臺生產用需要安裝的A設備一臺,價值120000元,增值稅進項稅額19200元,發生運雜費18000元,款項已用銀行存款支付。(3)企業對上述需要安裝的設備進行安裝,耗用原材料5000元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費4000元。(4)上述A設備安裝完畢,經驗收合格交付使用。結轉工程成本。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
興達公司本月發生下列固定資產增加業務,一企業購入生產用的不需要安裝的設備一臺,買家為20萬元。增值稅進項稅額32000元,購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。二,企業購入一臺生產用需要安裝的azure被一臺價值12萬元增值稅進項稅額19200元,發生運雜費。18000元項款已用銀行存款支付,企業對上述需要安裝的設備進行安裝,好友原材料5000元用銀行存款支付,安裝公司的安裝費4000元。上述設備安裝完畢,經驗收合格交付使用轉接工程成本。
企業購入生產用的不需安裝的設備一臺,買價為200000元,增值稅進項稅額32000元。購入時發生運雜費2000元,保險費500元,開出轉賬支票支付全部貨款。 分錄怎么寫
求會記分錄東方公司為一般納稅人,2020年10月固定資產發生下列經濟業務1.企業購入生產用不需要安裝的甲設備-一臺,買價75000元,增值稅稅率為13%,運雜費為1250元,保險費250元,全部款項已用銀行存款支付。2.企業購入生產用需要安裝的乙設備-一臺,買價125000元,增值稅稅率13%,運雜費2000元。款項通過銀行存款支付。3.企業安裝乙設備時,耗用原材料1250元,用銀行存款支付安裝公司的安裝費為1750元。4.上述乙設備安裝完畢,交付使用。
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎