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甲服裝廠為增值稅一般納稅人,主要從事服裝的生產(chǎn)與銷售,2019年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1)購進一批生產(chǎn)用布匹,取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨價為30000元,另支付運費取得增值稅專用發(fā)票上注明的運費為650元。 (2)因管理不善丟失一批上月購進的原材料,已知原材料成本為12000元,進項稅額已在上月抵扣。 (3)折扣銷售一批服裝,含增值稅的原價為226000元,廠家給予購買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與價款在同一張發(fā)票上分別注明。 (4)銷售服裝給一般納稅人取得不含稅收入500000元,同時向購買方收取運費565元。包裝物押金1000元。 要求:計算該廠當月應納的增值稅稅額。

2020-05-04 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-04 12:46

第一題,進項稅30000*13%加650*9%,第二題,進項稅額轉(zhuǎn)出12000*13%,第三題,銷項稅226000/(1加13%)*70%*13%。第四題,銷項稅500000*13%加565/(1加13%)。

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-04 12:51

第四題,銷項稅500000*13%加565/(1加13%)*13%。綜上增值稅=銷項稅加進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅=18200加去65065加1560-3958.50=80866.50

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第一題,進項稅30000*13%加650*9%,第二題,進項稅額轉(zhuǎn)出12000*13%,第三題,銷項稅226000/(1加13%)*70%*13%。第四題,銷項稅500000*13%加565/(1加13%)。
2020-05-04
當月購進生產(chǎn)用面料準予抵扣的進項稅額=(26000%2B360)*0.8=21088
2022-06-09
你好,學員,稍等一下
2022-11-30
1)計算甲企業(yè)9月應交的增值稅銷項稅額; 26000+22600/1.13*13%+500000*0.9*13%=87100
2023-01-05
你好同學,稍等回復您
2023-01-05
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