借主營業(yè)務(wù)成本-暫付貸應(yīng)付賬款暫估 收到了先做紅字分錄,再正常做
老師您好,請問下我們是工程咨詢公司,主要是做土地規(guī)劃這塊,我們成本就是人工,打印資料,打點相關(guān)項目人員,我們這個月開票200多萬,但是沒有收到成本票,我們想暫估成本請問怎么做分錄,后期收到發(fā)票又怎么做分錄更為準(zhǔn)確呢?
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師您好,我們是工程公司,一般納稅人,我們收到預(yù)付款,但是未來發(fā)票,有購入材料,請問一下材料是需要計入工程施工,還是原材料,因為當(dāng)月沒有開票,現(xiàn)在又是年底,想開票的當(dāng)月轉(zhuǎn)入成本,請問這個要怎么做分錄?
老師早上好 我是勞務(wù)公司的 我請教下第二季度開出發(fā)票后還有很多人工工資沒有付款 導(dǎo)致收入跟成本相差太大 這樣話我就得多交稅了 現(xiàn)在是想做暫估成本 我要怎么做呢?要什么資料?怎么做分錄?
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開銷售發(fā)票,寫現(xiàn)代服務(wù).技術(shù)服務(wù)費,需要繳納文化建設(shè)費嗎
老師,為什么無法查明的現(xiàn)金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發(fā)生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業(yè)外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當(dāng)今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報哪些稅
老師好!請問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費計算依據(jù)的文件是哪個
這樣就可以了嗎?
是的,這樣就可以處理