您好,沒有付款可以計提工資。借主營業務成本,應付職工薪酬
老師您好,請問下我們是工程咨詢公司,主要是做土地規劃這塊,我們成本就是人工,打印資料,打點相關項目人員,我們這個月開票200多萬,但是沒有收到成本票,我們想暫估成本請問怎么做分錄,后期收到發票又怎么做分錄更為準確呢?
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點高,因為有部分人工費要付給勞務公司的,還沒收到發票,我之前是收到發票后抵扣認證后才入的人工費成本,現在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里,現在不知道怎么做分錄,還請老師指導一下,還有暫估的費用下個月付出去后收到了發票又要怎么做賬務處理呢?謝謝
老師早上好 我是勞務公司的 我請教下第二季度開出發票后還有很多人工工資沒有付款 導致收入跟成本相差太大 這樣話我就得多交稅了 現在是想做暫估成本 我要怎么做呢?要什么資料?怎么做分錄?
老師,建筑勞務公司,給私人轉款金額超大,沒有發票進來,導致于企業所得稅很多,又不交,我做暫古成本也越來越大,我都不敢做了,我問老板要票,老板讓我結轉成本,我這沒票怎么能入成本啊!我不做了,老板說還是讓我做,我就寫一分關于這些稅法觸犯后,會有什么樣后果,這些后果他已知曉,到還是強烈要求打白條人工費入成本,這件事,讓他簽字,以后出事了,我拿出來他簽字的東西,我可以洗脫嗎?還是就是寫這樣的模板有嗎?
老師請問一下這個賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業所得稅,暫估了成本應付賬款 借工程施工 貸應付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉了,借主營業務成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負了
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,那游樂場設備的折舊是一次計入主營業務成本嗎?還是先計入什么科目再根據收入結轉主營業務成本啊,如果一次計入成本,成本比收入大了怎么辦,收支不匹配了
一般人測算增值稅算出來的稅額是2000元 稅率6%。 (銷項稅額減進項稅額減留底) 要進票多少呀?
你好老師,我們是個體戶,賬號是法人名字開的卡,款轉進去,也不懂法人用去哪些方面,我做賬時候,銀行存款只進沒有出,銀行存款余額很高,這種情況影響大嗎?
公司公賬余額和公司其他賬戶的余額可以合計填入期初設置余額里嗎?
個體戶沒有記賬,工商年報中的財務數據怎么填?比如收入成本利潤資產負債等
支付工會費在現金流量表中選擇哪種支出?
公司賣折舊完的車,公司還用交稅嗎
老師游樂場那些計入成本,那些計入費用
老師,資產負債表里的未分配利潤是不是就是利潤表里的凈利潤?
計提工資?我們是勞務公司 付工人那些是直接記成本了 哪種暫估成本的是怎么做?
您好,不計入應付職工薪酬就計入應付賬款,看您和勞動者關系
暫估成本的時候需要什么材料嗎
您好,只要需要計提的依據,收入成本配比資料
老師 不是很理解 之前也沒有做過勞務的 依據是什么
您好,就是權責發生制需要支付的工資表等
如果叫他們去代開回來 是不是就不用做工資表了?
您好,是的,您的理解非常正確
摘要寫計提勞務費 借主營業務成本-人工費 貸 其他應付款 還是應付賬款 這樣可以嗎
您好,應付賬款更合理
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持