你好同學 這種情況下,我們直接申報就好了同學,然后你這邊可以申報,這個是出口免稅的
2月沒有出口銷售額,但我申報的時候,報了,實際這筆業務是3月份開的票,現在導致3月份又要申報一次,這種情況該怎么處理
我們單位是推后一個月申報個稅的,現在的情況是4月份的時候應該申報2月份的,申報成3月份的了,導致少申報了2月份的個稅,所有的工資往前推了一個月,現在這種情況該咋辦
2月份增值稅報表數據比實際稅盤開票數據多了10萬多 當時申報的時候沒有發現 這種情況應該怎么辦?
老師您好,發票是2月份開的,在3月份認證的時候出現了預統計未到申報期,這種情況怎么處理啊?
我公司1月份工資是2月份發放,所以3月申報2月份個稅申報表的時候,實際是1月份工資表,請問這種情況,年度企業所得稅匯算的時候,個稅申報金額和職工薪金所得科目累計數對不上,差一個月,這種要怎么處理?
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師那本年累計銷售額不是數據多了?
不會多的同學,不會多是正常的,你年度算的時候就可以沖回來了。