你好,同學(xué)。 可以補(bǔ)錄處理, 借 固定資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整
老師您好,我公司是運輸行業(yè)的,有車輛是本公司的固定資產(chǎn),以前沒有錄入,現(xiàn)在補(bǔ)錄入可以嗎? 以前沒有入是老板沒有給之前的會計人員發(fā)票,現(xiàn)在突然給我5張,有2014年2015年2016年2017年度的車輛發(fā)票。 那我會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我剛才發(fā)現(xiàn)到有一輛對公的小轎車在老板那有一張機(jī)動車的抵扣聯(lián)的發(fā)票是2018.9.13買來的,但是2018年的9月-12月的憑證上沒找到,還有財務(wù)軟件上的固定資產(chǎn)-汽車,里也沒有找到這輛車入過賬,這時我該怎么做,可以補(bǔ)上去做賬嗎?把那張抵扣聯(lián)復(fù)印做賬嗎?我懷疑以前會計沒入賬呀
您好老師,我公司是從事十幾年貨物運輸服務(wù)公司,主要收取掛靠車輛管理費,以前車輛掛靠雖說機(jī)動車發(fā)票開具的是我公司,但是以前會計沒有把機(jī)動車入到我公司固定資產(chǎn),現(xiàn)在掛靠車輛要處置需要我公司開處置發(fā)票,并拿出了當(dāng)時購買車輛的發(fā)票10萬元,讓我公司開2萬的處置發(fā)票,那賬務(wù)該如何處理,我公司才能開具處置發(fā)票
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因為當(dāng)時是簡易計稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產(chǎn)30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經(jīng)折舊了3萬,現(xiàn)在我們公司是一般計稅開9%發(fā)票,車輛用于現(xiàn)在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們公司是運輸公司,購買的貨運車輛入的固定資產(chǎn),前幾年賣的固定資產(chǎn),代賬都沒有做賬,我現(xiàn)在怎么辦啊要怎么處理?沒有賣出發(fā)票我是要一個一個進(jìn)行追溯賬務(wù)調(diào)整嗎我是不是可以做一個統(tǒng)一的賬務(wù)處理?借:累計折舊貸:以前年度損益調(diào)整
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?