你好 個人的話 增值稅按3% 附加稅按增值稅的12% 印花稅按租賃合同的千分之一 個稅按財產所得20%
你好 我個人買了一輛皮卡車租給了公司連人帶車 然后租金我得提供個人增值稅普通發(fā)票 每月租金8500 開票稅率是多少啊 我去年開 一個月300多
你好,老師,我請教公司租用個人小汽車,開發(fā)票上稅稅率是多少? 我們約定每年二萬元租金,開稅票需交多少稅金?
老師,請問,我們公司租老板的車用,每年租金2萬元,我們老板去稅務局代開發(fā)票,我們老板需要繳納多少稅款,具體怎么計算
你好,老師,請問公司租個人的車輛,用于公司業(yè)務,租金發(fā)票能補開以前年度的嗎?都需要交納什么稅?稅率是多少?
你好,我們公司是汽車租賃公司,有司機租了我們公司的車去跑網(wǎng)約車,按期付給我們租金,我們對個人開發(fā)票,開什么費用的?稅率是多少???我們公司是一般納稅人
債務重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用???
老師,我把主營業(yè)務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
年租金二萬元,需交多少稅金?
你好 1. 增值稅-20000除以1.03*3%計算 ; 計算出增值稅后 。附加稅=應交增值稅*12%計算 ;印花稅=2萬*千分之一 個稅應納稅所得額=〔20000-準予扣除的有關稅費-修繕費用(800元為限)〕×(1-20%) 個稅=應納稅所得額×20%