你好,同學。 要匯算的啊,是經營所得匯算的。
你好,老師,關于企業所得稅匯算清繳,個人獨資企業不用匯算清繳的,但是 國稅網 電子稅務局上有匯清繳這項出來,待辦事項。這是怎么回事? 企業是一個人出資的 營業執照上是自然人獨資
個人獨資企業,沒有企業的匯算清繳,只有個人的匯算清繳,也是在電子稅務局導出嗎?這種匯算清繳是在每年的3月31號前完成嗎
老師好我的問題是個稅的,1既有工資收入也有個人獨資企業的生產經營所得,這兩個都需要合計做個人所得稅匯算清繳對吧?2.如果是,個人獨資企業的計算個稅匯算清繳的收入數是納稅調整后所得的金額,對嗎?3.比如生產經營所得全年收入21萬,成本費用30萬,調增13萬,個人工資25000,個稅匯算清繳收入確定=210000-300000+130000+25000=65000不到12萬,不用做匯算清繳,對嗎?
個人獨資企業老板的工資每個月都在綜合所得里申報,這個工資匯算清繳時是不是不能稅前扣除,系統自動會調出來繳稅嗎
老師你好,我把第四季度的企業所得稅更正了一下人數,然后匯算清繳的時候累計預繳的企業所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
啊這樣啊,因為我最近在聽匯算的課,上面有講到,個人獨資不用匯算清繳,所以就搞不明白了。
個人獨資企業是屬于交納個人所得稅,不交企業所得稅。 是按個稅經營所得匯算清繳的。
那自然人獨資和個人獨資不是 一個概念嗎?
一個意思,一人有限責任公司是不一樣的
老師,新公司是手工帳,科目匯總表我是根據記賬憑證做的,請問這樣做的可對
余額不對,不平,同學。你檢查一下
還有老師,現在季度出現利潤了,要交所得稅,去年有虧損,季度現在交的所得稅,要彌補去年年底的虧損后交所得稅嗎
現在彌補不了了,新的報表季度 彌補 不了,要年度匯算彌補 了
這次余額平了,是不是就可以了
你這余額的借方和貸方明顯不平的
這次是平的
你這貸方=借方嗎,明顯 金額 都不一樣的
傳錯圖了
這是沒問題的了,平的。