直接按照1%計算增值稅就可以了
老師,小規模納稅人開的專票,開的1%,我做賬就按1%做的應交稅費-應交增值稅,減免的2%需要賬務上處理嗎?
小規模納稅人減按1%征收,減免的2%增值稅需要做賬嗎?
增值稅小規模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計入“其他收益”嗎?我們現行的做法是直接按1%做應交增值稅,2%沒有做賬務處理。
老師,一季度小規模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費需要做減稅賬務處理嗎?如何做?
請問,小規模收入怎么記賬。 1、老師今年小規模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)這個科目月底需要結轉嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規模納稅人)0.99
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?如果只能開個人抬頭,可以稅前扣除嗎?
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老師:法人股東股份轉讓給個人?繳哪些稅?怎么帳務處理?
老師您好,請問公司職工在去年6月離職,工商年報社保繳納人數時填多少,原來是四人,六月離職一人,還填四人嗎
餐費專票可以抵扣增值稅嗎
老師你好!請問一下企業所得稅年度申報,企業所得稅彌補虧損明細表是怎么填?我點開表第2列當年境內所得額有顯示數據,這需要填其它哪里嗎?
請問共管賬戶的利息收入和短信費支出,這個需要做賬嗎?因為這個收入和支出都屬于對方公司所有,要出賬的話:借財務費用,貸預付賬款。可是這個費用并不是我們承擔的
老師:公司法人股東轉讓和個人?要繳哪些稅?怎么帳務處理?