您好 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
老師好,公司交社保時(shí)可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款嗎
老師好,公司交社保時(shí)可以這樣做,借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,貸銀行存款嗎 然后發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,銀行存款,這樣嗎
我之前計(jì)提社保時(shí)是:借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款-社保局 現(xiàn)在我繳納社保時(shí)可以:借:其他應(yīng)付款-社保局 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 可以嗎?
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)我這樣的分錄對(duì)不對(duì)?計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位 其他應(yīng)收款--社保個(gè)人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)該收款 這樣對(duì)嗎?
提供的發(fā)票不夠?qū)嶋H報(bào)銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司)這個(gè)物業(yè)公司是小規(guī)模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 每個(gè)月主要就是保潔和維修,我開票大類開現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?我查百度,說是物業(yè)公司給企業(yè)提供的保潔服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),那幾天問學(xué)堂老師都說是生活服務(wù),我有點(diǎn)不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發(fā)一份給我
老師,我們公司注冊(cè)資金50萬,實(shí)交了58萬,多實(shí)交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費(fèi)用,款項(xiàng)分期支付,發(fā)票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內(nèi)容開什么?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里擔(dān)任某公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有登過該公司電子稅務(wù)系統(tǒng),沒有報(bào)過稅,如果該公司出事了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任嗎
計(jì)提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是一樣的嗎