減除額按照入職的時間自動計算的 你是不希望他大嗎? 反正不用交稅的呀
老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統,個稅申報有部分員工已經離職了,需要在個稅申報系統里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報個稅的人數和這個月申報個稅的人數不一樣,這個月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統,已經離職的人員不錄入系統,也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
老師,我想問一下,關于兼職人員的個稅申報問題,就是因為個稅系統我錄入人員但是由于我需要每個時候都要申報這個人員的0的個稅,但是我做賬系統就因為是兼職人員沒有做進去,導致現在這個有15000的減除額,但是因為這個人這個有稅金,我應該怎么辦?
老師,我想問一下,關于兼職人員的個稅申報問題,就是因為個稅系統我錄入人員但是由于我需要每個時候都要申報這個人員的0的個稅,但是我做賬系統就因為是兼職人員沒有做進去,導致現在這個有15000的減除額,但是因為這個人這個有稅金,我應該怎么辦? 請問可以將之前的申報這個人的數據刪掉重新再錄入嗎 或者是現在寫他離職,在下個月要申報他的時候再錄入他的日期?
我們的個人所得稅申報是按應發工資提成總額申報,有個員工下半年離職,到其他單位就職,這個員工在我公司申報的收入中提成部分因為業務結算問題有部分提成未發,到匯算清繳時該員工有個人所得稅稅款補繳,他現在要求,我們調整他的收入, 問題: 1、我的這個申報收入有問題嗎? 2、我如何調整這個員工的以前年度的收入,調整個人所得稅申報數據會對我的稅務申報的數據有影響嗎?
老師,有個問題,我公司有個員工是今年1月入職的,因為某些原因,他的工資是放另一個人去疊加的,由另一個人轉給她的。但是現在因為個稅越來越高,現在要分開工資發放。她的工資要單獨發,但是簽了一個工資代收協議,她的工資轉給另一個人。我的問題的是,我該怎么申報個稅?前面是一直沒有申報她的個稅的,那么系統的入職時間我又應該怎么填寫呢?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不是不是,老師我重新梳理一下我的語言
首先,兼職人員4月有工資收入,其減除費用為5000,由于是去年的招聘的兼職人員,簽了5年,導致我在申報系統中錄入其信息之后,每個月都有0申報,因為我們的稅金是需要全部對上的,就是做賬寫的稅金和申報個稅的稅金需要是一樣的,所以現在問老師,我應該是把這個人員信息刪除了,下個月申報的時候錄入入職信息,還是,在下個月申報的時候將他的入職時間改成4月1日入職
0申報意思是會產生退稅的吧 每年報一個月就行,如果每年發一個月的工資的話,最后一個月再報個稅