資金結存=結轉結余%2B返還額度
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
你好,彭老師,我想問一下就是。這個新政府會計制度我也做了一年賬了,但是總感覺不太對的感覺。想問一下他們兩個之間有什么關系嗎?有沒有一個公式,就是資金結存=貨幣資金+銀行存款+其他應收款_其他應付款嗎? 還有那個 本年預算結余和本年盈余差異表 調節完應該一致嗎?
之前會計從17年就開始做分公司的賬,社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算,導致社保和公積金有余額,比如發工資 借:應付工資 貸:其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借:其他應收款社保公積金_總公司 貸:銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢,分公司銀行付的款 我現在要調下賬嗎
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應付款,老板每個月看到資產負債表,就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應收賬款減應付賬款減預收賬款加預付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應當時老板借進來其他應款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
營業執照變更了法人,地址,之前的賬務,往來還掛著賬的怎么辦?
請問下核算成本,料工費里面的原材料是投入數嗎
請問老師,物業公司的物業費原價是3.5元/㎡,折扣8.5折是2.98元/㎡,一直都是按折扣價收取,開票金額是否直接以實際收的金額開具?
老師,小規模納稅人收到進項發票可抵扣是什么意思呢,麻煩幫我說的詳細點唄
老師,月報的工會經費應稅項寫多少?按什么填寫?我們之前的會計一直工會經費零申報的,我要不要繼續零申報?
老師出現這種情況,我是不是需要把普票金額去掉?它是雙定戶,這個季度開了103701.99的專票,怎么申報季報?
老師,我們公司是做光伏發電的,發電的設備折舊直接記入主營業務成本對嗎?