借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業支出 貸財政補助預算收入
老師,我問個問題,事業單位在舊的制度下年末已經計提了人員工資,到新的年度啟用新的政府會計制度后,支付人員工資時除了財務會計的分錄,預算會計需要做分錄嗎?如果做怎么做這個分錄?
木木老師,是2018年底的資產負責表,事業單位新制度銜接時,財務會計事業基金轉到累計盈余,預算會計年初沒有鏈接,2019年底做的這個分錄,你幫我看看有什么問題呢
我們單位這個月發了兩個月的工資和公積金但是只發了一個月的養老保險和職業年金還有醫保的錢,怎么做賬呀?我們單位用的是政府會計制度,財務會計和預算會計的分錄怎么做?
老師,事業單位2021年剩余了個人所得稅,工資已經在11月計提,2022年退還給了本人。財務會計和預算會計的分錄怎么做!!
事業單位收到職業年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調整轉入(單位部分)應付職工薪酬—基本工資(個人部分);預算會計分錄:借資金結存—貨幣資金 貸:財政撥款結轉 轉出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務會計分錄,不做預算分錄也可以呢? 麻煩老師了
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?