你好,借方和貸方的合計(jì)數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)本月收支時(shí),借記本年利潤(rùn),貸記管理費(fèi)用,制造費(fèi)用 ,那個(gè)費(fèi)用怎么算,計(jì)算的時(shí)候只是把前面借方的加起來嗎,貸方的還用管嗎
上個(gè)季度的印花稅本月做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理借管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款,那做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)印花稅?就是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用-印花稅
老師好,我在編制手工帳的時(shí)候,銷售費(fèi)用借方是43578.35,貸方因?yàn)橛袥_銷之前的憑證是5027.5。管理費(fèi)用借方是1690.5,貸方是9290.81。現(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用,科目匯總表借方貸方合計(jì)數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用啊?本年利潤(rùn)借方填多少啊?
期間費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)記入(bcd)。A“本年利潤(rùn)”科目借方B“管理費(fèi)用”科目貸方C“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目借方D“銷售費(fèi)用”科目貸方能告訴我為什么是這些科目嗎我不理解
(手工記賬)當(dāng)月收到利息時(shí) 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(借方紅字) 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)利息時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(貸方紅字) 這樣的會(huì)計(jì)分錄正確嘛?年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候還要如何賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)問一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問一下2023.11月購進(jìn)專利,開進(jìn)來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?