同學好,跨年度的增值稅專用發(fā)票不能作廢,只能沖紅,填寫紅字信息,,
跨年的增值稅專用發(fā)票可以作廢嗎?還是需要紅沖,填寫一個紅字信息表
增值稅普票信息錯誤跨月需要紅沖開負數(shù),我錯誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點刪除解決嗎
老師,跨年發(fā)票,對方退回,我們需要開紅字信息表嗎?還是不用開紅字信息表可以直接紅沖?謝謝老師
稅務ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
老師跨月專票需要作廢,直接在信息表中填開紅字專用發(fā)票就可以的吧
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
這個直接自己在開票軟件上操作就行嗎?不用去當?shù)囟惥职桑?
直接在開票系統(tǒng)中操作,不需要去稅務局,