你好! 對的。
老師您好!人力資源保障局批準的職業培訓學校 收到財政撥入的農民就業培訓資金 我們怎做會計分錄 借:銀行存款 貸:專項應付款_項目 對嗎
老師你好,我司是建筑企業,掛靠我司的A項目部,公司收到工程款扣除管理費后撥款給A項目部(按工程款的30%計提人工費) 借:主營業務成本-人工 50萬 貸:應付職工薪酬 50萬 借:應付職工薪酬 50萬(可是提供的工資表只有5萬) 貸:銀行存款 50萬(給項目部) 后來代發農民工工資專戶又代發工資14萬 原來的會讓我把代發的14萬工資算到之前的計提里面,這是從銀行實打實付出去的,怎么做會計分錄?這樣等于銀行付了50萬+14萬?
老師,我們是民辦學校,平時會做一些政府部門(人社局,農業局,民政局等等)給我們的培訓項目,就是按部門的要求到各地方進行一期或幾期培訓,這個取得的收入,有沒有什么優惠政策呢?基本上屬于財政撥款的,需要繳納所得稅嗎?
人力社保局舉辦線上培訓,參與的職工可以申請補貼,每人1000元,學習完成后,向人力社保局申請補貼,審批后將從人力社保局“技能提升行動資金專賬”支出賬戶,撥付企業,老師請問這個分錄怎么做,第一步,借:銀行存款 貸:專項應付款第二步,借:專項應付款 貸:其他收益 這么寫對嗎
(1)收到代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,通知書中列示的當月財政授權支付額度為480000元。(2)在開展專業業務活動及其輔助活動的過程中取得事業收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元。(4)當年通過財政授權支付額度采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨。現接到代理銀行轉來的財政授權支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應的授權支付額度已恢復。(5)在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費等支出60000元,款項已通過單位零余額賬戶支付。(6)動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。(7)某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位有企業所得稅繳納義務。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達但尚未使用的財政授權支付額度35000元。要求:根據上述經濟業務編制相應的會計分錄。只寫預算會計
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
老師還得麻煩您這筆培訓資金 1,在開班時和考試時 有上級領導可以開支招待費嗎? 2,上課聘請老師代開勞務費發票時 交的稅款可以列支嗎? 3,招待費和稅款所得稅匯算時用調增嗎?
1,在開班時和考試時 有上級領導可以開支招待費嗎? …可以的 2,上課聘請老師代開勞務費發票時 交的稅款可以列支嗎? …稅款不可以列支,不應由學校承擔 3,招待費和稅款所得稅匯算時用調增嗎? …是的,需要調增的