這個得問下稅務局,或者是你開專票的話,紅沖。對方認證了,你紅沖不了。
我想問下我開了票給客戶,但客戶不想付款就說沒有收到發票,這樣情況能不能查到對方有抵這張票證明呀
給客戶發了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉私賬,我說轉公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉44400元,開票也得44400元
老師,我想問一下發票的事情,就我客戶這邊讓他朋友幫他代開了一張專用發票給他的客戶,然后這張專票是19年的,現在這張發票丟了但是是還沒有認證的,對方現在要求要重新開一張,但是他朋友財務是說原來那個都沒有作廢不能重新開具。那現在怎么樣能重新開具呢?
老師,我想問下給客戶開出發票了,對方說沒收到了,我直接紅沖了,這怎么辦呀
老師好!晚上好呀!請問下大家:我要紅沖一張上月的發票,就登錄系統看下對方抵扣沒,用途標簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發現這幾年開給對方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥啊!電子稅局系統也不準嗎?就這一個客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝