您好!你先看下你的科目余額表,看是不是平的。
拉老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我剛到新來(lái)的公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)≠負(fù)債和所有者權(quán)益,要怎樣做才能找出原因呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下所有者權(quán)益變動(dòng)表是什么企業(yè)才需要有的嗎?這個(gè)是根據(jù)什么來(lái)做的,因我公司需要招投標(biāo),但在審計(jì)報(bào)告里面沒(méi)有看到這份表,只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)及現(xiàn)金流量表而已
劉老師,我今天上午請(qǐng)教過(guò)您關(guān)于內(nèi)外賬的問(wèn)題。我現(xiàn)在把數(shù)據(jù)整理出來(lái)建期初內(nèi)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)<負(fù)債+所有者權(quán)益,而且少三百多萬(wàn),這個(gè)我該怎么處理。我可以理解成老板購(gòu)這個(gè)公司的股份虧的錢(qián)嗎
1.指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表的主要變化。 2.在母公司資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益部分,年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在需兩個(gè)項(xiàng)目上?意味著什么? 3.股本和資本公積的變化會(huì)對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響? 老師 能說(shuō)下答案或者分析的方向嗎
老師,我季度結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是負(fù)責(zé)和資產(chǎn)和所有者權(quán)益是不平的額,后來(lái)我發(fā)現(xiàn)了,差異就在我每個(gè)月計(jì)提的無(wú)行資產(chǎn),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 這個(gè)金額 第一個(gè)月差688 ,就是這個(gè)金額,第二個(gè)1376,也就是兩個(gè)月的金額,那我分錄沒(méi)錯(cuò)啊,怎么會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?那怎么搞啊?
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個(gè)原材料的明細(xì)?
老師,我們公司平時(shí)裝集裝箱,買(mǎi)亂七八糟的一些東西,確實(shí)都是辦公用的,但是都沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來(lái)年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開(kāi)票,只是賬上確認(rèn)稅額的時(shí)候是按發(fā)票稅額確認(rèn),然后實(shí)際申報(bào)的時(shí)候會(huì)把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財(cái)務(wù)賬與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一致,現(xiàn)在這個(gè)材料領(lǐng)用憑證是負(fù)數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務(wù)不多,所以沒(méi)招聘正式員工和司機(jī),也沒(méi)有買(mǎi)貨運(yùn)車(chē),所以從3月份找第三方平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息,那個(gè)平臺(tái)上就有司機(jī)會(huì)聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶(hù)服務(wù)運(yùn)輸了十幾車(chē),每次都是等待司機(jī)把客戶(hù)的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒(méi)問(wèn)題了我們有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī),司機(jī)會(huì)接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因,不會(huì)給我們?nèi)ザ惥执_(kāi)發(fā)票,但談價(jià)時(shí)只扣了3%點(diǎn)的稅金,我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn),司機(jī)的個(gè)人身份證號(hào)給我們也不劃算搭車(chē)費(fèi)去稅局代開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們能否按照臨時(shí)員工個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬所得在每月個(gè)人所得稅申報(bào)里申報(bào)了?就司機(jī)的這個(gè)工資當(dāng)做是我們的成本行不行?
老師,這個(gè)入帳標(biāo)識(shí)是指取得的進(jìn)項(xiàng)票做了帳務(wù)處理做了稅前扣除,就作入帳標(biāo)識(shí),我收票方作了入帳標(biāo)識(shí),開(kāi)票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票給其他單位 其實(shí)是分?jǐn)偟?沒(méi)有賺錢(qián) 我在稅務(wù)系統(tǒng)中 稅務(wù)分類(lèi)編碼是什么
23年匯算清繳申報(bào)表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務(wù)局批準(zhǔn),是傳到稅管員那里了吧,會(huì)不會(huì)惹麻煩呀,查賬,問(wèn)詢(xún)啥的?有點(diǎn)害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個(gè)供應(yīng)商好解決,他就送了一次貨,也開(kāi)了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費(fèi),設(shè)備修理費(fèi)等,不超1萬(wàn),未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)余額表是不是平呢?
你好!你的科目余額表是平的。你資產(chǎn)負(fù)債表期初都是不平的啊
對(duì)啊,沒(méi)有一個(gè)月是平的,
你好!那這個(gè)難搞了。因?yàn)橹暗模蠋煕](méi)辦法處理,這個(gè)月倒是可以,你用你的科目余額表的余額數(shù)據(jù),跟資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)個(gè)核對(duì),看哪個(gè)對(duì)不上
那我可不可以不管以前的報(bào)表,從2020年1月份開(kāi)始,重新做資產(chǎn)負(fù)債表呢?
操作是可以這樣了。