你好 如果你做內賬的話 你老板允許你做虧損的話 你可以 做利潤分配-未分配利潤去 填寫 ; 可以
請問老師:資金運動有三個環節,投入,運用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運動環節就是用資金買了料,生產成產品等等,其實料,產品也是資產,只是錢變成了料,產品,只是錢的表現形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨分紅啊,錢就流出企業了,這就是資金的運動,無非就是錢進來,錢出去。然后老師我認為因為我們會計干的這個活兒就是要把這個過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個環節,我就得記清楚了,錢進來了,那為何進來了?怎么進來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個過程分為了六大會計要素,會有這種各樣的資產,負債,所有者權益,,收入,費用,利潤,這六要素其實就是根據資金運動來的,然后每一種資產,負債,所有者權益,收入,費用,利潤都給他起個名字,也就是在會計上叫什么,這就叫會計科目,便于記賬,最后用復式記賬法就把這個資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
老師,請教個問題,我們這公司注冊資金100萬3個股東,其中A占40萬B占40萬,C占20萬,現在C要把股權平均分給A和B,公司沒有注冊資本,股權也是0轉讓,但是我們這的專管員要求按實收資本叫印花稅,這個股權轉讓價款呢,是填0么,這樣是不是就沒有任何稅了?還有個問題,專管員要求公司提供租賃協議及付款的證明,但是付款就是股東個人把錢打給了房東那邊個人,這樣沒走公戶可以嗎,怎么處理?我問那個專管員沒走公戶,就是個人對個人支付的行不行,他竟然問我你覺得呢?這個怎么處理? 還有這個表中的上期末凈資產就是資產負債表的所有者權益對嗎?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
劉老師,我今天上午請教過您關于內外賬的問題。我現在把數據整理出來建期初內賬發現資產負債表不平衡。資產<負債+所有者權益,而且少三百多萬,這個我該怎么處理。我可以理解成老板購這個公司的股份虧的錢嗎
老師你好,我現在接了一個公司的內賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業執照,前半年沒有任何票據,更沒有建賬,我現在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現金材料固定資產等都盤存了,包括實收資本,現在問題是:我那的資產負債表賬套構架用資產+負債=所有者權益不平,請問應該怎樣做?資產少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應該怎樣調整?
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
貨物安裝費是九個點吧?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?購買材料回來焊接而成,屬于包工包料
24年一月的電費,本來是借其他業務支出5萬,入錯了借電費其他業務收入,影響當年的損益嗎?需要納稅調整嗎?
老師,今天第一去公司上班,剛前任說我不要那么認真,按規矩是要票,但私下是有些人的不要,有些人的要,到底我審單的時候碰到沒票的怎么說不得罪人又能拿到票呢
機器設備租賃銷售的稅率是多少
老師,3月份進項發票已勾選,但是發票忘記入賬,而且3月已申報增值稅,現在如何解決
老師,民政局對流浪乞討人員物資救助支出每人20元左右,無發票可以報賬嗎
老師,房地產開發預交的土地增稅用不用計入稅金及附加?還是在預交時直接借:應交稅費應交土地增值稅,貸:銀行存款
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?
這個金額太大了,都不敢給他說。哎,也不知道他們怎么談的
還有個問題,老師。就是老板以自然人的形式購的公司股權,比如用兩千萬購的,股東之間的轉讓金額我需要做賬嗎,老板先付了一部分800萬,承諾一年內支付尾款用于新公司的建設
?你好 先去問下? ? ;然后我們在考慮怎么處理。? 因為內賬的話? ?你還得考慮把所有科目都盤點后 做期初數據。 一般內賬的話? ? ? ?一開始建賬不平衡 經常這樣的; 因為有可能你盤點的數據不準確的??
好的,謝謝老師。我才接手三天,剛把他們前面的賬理出來,下周去實際盤點后再看
老師,我后面問那個金額我需要入賬嗎,如果入賬我該怎么做呢
?你好先慢慢盤點數據? ; 不要著急 ;? 這個 數據 要影響后期的 報表和利潤處理的 ; 需要入賬的 的?
嗯,好的。那這筆數據我該怎么入賬呢,老師
?你好? 需要的 因為股東會變化 ;? ?這個錢會先轉給公司? 然后公司轉給轉讓方股東嗎?? 你現在就是做這個公司的轉讓股權分錄嘛??
公司現在作價是3000萬,老板購了這個公司60%的股權,相當于老板要付1800萬才能擁有這部分股權,注冊資本是1000萬。股權轉讓協議上,已支付了800萬,余款承諾在一年內支付,且這筆款用于公司的籌建。我就不知道這筆錢該怎么做會計處理了
?你好 你現在做這個公司的; 那轉讓款 到時是 先轉給公司? ?還是直接算你老板欠對方轉讓方股東的錢 ; 因為 還得判斷你公司要怎么做賬的?
協議上沒有明確說明是先轉給公司還是算欠的轉讓方股東的錢。只是前期轉的款沒進公司賬戶,應該是單獨轉給前股東的。但又在協議上約定后期的錢用于公司籌建,我的理解這錢又應該進公司賬
可能我也沒有把情況了解清楚,我下周問清楚了再向老師請教可以嗎,感謝老師的耐心答疑
?你好 ;? ? ? 可以的;? ? 那你先問問 ;既然是 剩下的錢 給籌建 。那你這個 既然是買股權的話 應該要 支付給轉讓股東的; 不會給公司的;? ?
就是啊,所以沒怎么搞明白,就不知道如何做賬了
是的,先問下老板多,這個不著急,問清楚了做賬,免得后面還調整麻煩