這個填寫3號,這個記賬憑證填寫5號,沒有強制規定
你好,想問一下我們公司員工2號的時候發生一筆費用,3號填制的費用報銷單。5號報銷的,那么費用報銷單上面日期應該寫幾號,日記賬日期欄又寫幾號
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網銀公轉公、公轉私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網銀轉賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答,萬分感謝。
老師,我們公司有一筆員工的獎金是用替票走報銷支付給員工的,現在員工拿來了一萬的發票全部是交通費,開票日期是1月1-9號,這種情況有問題嗎?需要多分幾個月沖賬嗎
1.紅星公司2020年3月28日銀行存款日記賬余額為242000元2.該公司3月末發生經濟業務如下(1)29日,簽發“轉賬支票”(4867號),支付前欠甲單位貨款46400元。(2)29日,簽發“現金支票”(1801號),提取現金3800元備用。(3)29日,簽發“轉賬支票”(4868號),購買辦公用品580元。(4)29日,收到乙企業交來的“銀行匯票”一張,償還前欠貨款23200元,填寫“進賬單”(2190號),送存銀行。(5)29日,收到銀行轉來的“電匯憑證”(2371號)收賬通知,系甲企業投資轉入款項300000元。(6)30日,填寫“銀行匯票委托書”(6132號),送交銀行,銀行簽發銀行匯票一張面值50000元。(7)30日,采購員丁凡出差借差旅費3000元,簽發“現金支票”(1802號)付訖。(8)30日,購進材料一批,進價6000元,增值稅780元,以“轉賬支票”(4869號付訖。要求:編制會計分錄。
2.某公司的開戶銀行為中國建設銀行南京營業部,賬號為2000436,(1)2015年10月20日支付貨款Y103208.60元給XYZ公司,其開戶銀行為工商銀行鎖金村分理處,賬號為568947565(2)2015年10月21日,該公司收到KL公司支票一張,金額為30200元(支票中列明中行城交分理處,賬號為783400022,支票號為03400789)(3)張三2015年3月15日出差,預借差旅費4000元(4)2015年4月20日,一車間小王從倉庫領用編號為10020的甲材料200千克用于生產A產品要求:(1)該公司的出納員填寫下列轉賬支票中國建設銀行轉賬支票存根中國建設銀行轉賬支票(蘇)FF/203713EF\frac{EF}{02}0.36\cdot7\cdot2\cdotEF/020.6.7.2.附加信息出票日期:年月日付教期限自出票之日起出票日期(大寫)年月日付款行名標收款人出票人察號人民幣日(大寫)收款人:密碼十用途金額上列款項請從行號我賬戶內支付核記單位主管會計出票人簽章(2)填寫進賬單
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?