您好,同學(xué),您按照3年攤銷(xiāo),就是4800/3=1600元,自18年6月起開(kāi)始攤銷(xiāo)。
老師,18年6月我們單位購(gòu)買(mǎi)了4800元財(cái)務(wù)軟件,我做了無(wú)形資產(chǎn),累計(jì)攤銷(xiāo)要怎么計(jì)算?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一款軟件15000,賬務(wù)分錄是不是這么做啊?:借無(wú)形資產(chǎn)—軟件,貸銀行存款。借:管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸累計(jì)攤銷(xiāo)?
老師,你好,我們購(gòu)買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)了,也已經(jīng)攤銷(xiāo)了,現(xiàn)在又添加模塊,升級(jí)系統(tǒng)了,產(chǎn)生的增值額,我是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是費(fèi)用?
老師好,我們行政單位,購(gòu)入了審計(jì)軟件14000元,算無(wú)形資產(chǎn)嗎?如果是的話,攤銷(xiāo)年限是幾年?
老師 公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開(kāi)的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我是要做無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷(xiāo)嗎?
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢(qián)不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)員工社保每月有在工資中扣除,但實(shí)際未增員成功,導(dǎo)致幾個(gè)月都未繳納社保,后來(lái)將這幾個(gè)月的社保費(fèi)返給了員工,該如何入賬
專(zhuān)項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險(xiǎn)是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計(jì)數(shù)值?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢(qián)不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正
老師,請(qǐng)問(wèn)原本對(duì)方給我們開(kāi)票9300,對(duì)方要求開(kāi)專(zhuān)票加稅點(diǎn),我們給了對(duì)方稅點(diǎn)錢(qián),那他開(kāi)票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個(gè)月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個(gè)工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫(xiě)嗎
老師,招標(biāo)的時(shí)候投標(biāo)單位提供了沒(méi)有備案的審計(jì)報(bào)告算是虛假資料嗎?今天審計(jì)說(shuō)是虛假材料
老師,我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目,接下來(lái)我要修改哪個(gè)科目才會(huì)使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡