同學(xué)你好,這個(gè)是多少錢的;
老師,你好,我們購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)了,也已經(jīng)攤銷了,現(xiàn)在又添加模塊,升級(jí)系統(tǒng)了,產(chǎn)生的增值額,我是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是費(fèi)用?
老師你好,我們廠買的地,已經(jīng)付了征地費(fèi),計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),老師我們廠還沒(méi)動(dòng)工呢,就是還沒(méi)砌廠房呢,但是無(wú)形資產(chǎn)什么時(shí)候開始攤銷呀?急急
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司賬上掛著一個(gè)電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財(cái)務(wù)計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時(shí)間,但是其實(shí)這個(gè)是每年交的服務(wù)費(fèi)來(lái)的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)科目?
老師 公司購(gòu)買了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我是要做無(wú)形資產(chǎn)攤銷還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷嗎?
老師,您好! 公司購(gòu)買了一塊土地并支付了相關(guān)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)支付的所有費(fèi)用計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),并每年進(jìn)行了攤銷,計(jì)入了管理費(fèi)用。 后來(lái)在這塊土地上自建倉(cāng)庫(kù)(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按賬上在建工程+當(dāng)初購(gòu)買土地所支付的金額,合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)。 請(qǐng)問(wèn)老師:無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),改怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?資產(chǎn)負(fù)債表中無(wú)形資產(chǎn)余額是減掉累積攤銷后的余額,賬上無(wú)形資產(chǎn)的余額是最初支付的所有費(fèi)用的余額。 謝謝老師的解答!
老師 我想問(wèn)下制造業(yè)每個(gè)月怎么可以算清楚利潤(rùn)呢 很多材料都是幾個(gè)訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒(méi)收回 應(yīng)付也有很多沒(méi)付的 倉(cāng)庫(kù)包括在產(chǎn)品都沒(méi)有統(tǒng)計(jì) 實(shí)在不知道該怎么算利潤(rùn)了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來(lái)的清單也看不到數(shù)量這些。
老師 出口退稅企業(yè)一般納稅人出口免稅增值稅13%。退稅又可以退進(jìn)項(xiàng)的13%。也就是說(shuō)跟內(nèi)銷比起來(lái)的話,多賺了13%的這個(gè)稅費(fèi),對(duì)不對(duì)呢?這么理解。
老師,本年利潤(rùn) 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)在借方表示虧損還是盈利
公司有小食堂,做飯阿姨買菜都在菜場(chǎng)買,沒(méi)有發(fā)票憑微信付款可以入賬嗎?都是員工餐費(fèi)
老師噴繪制作開票屬于什么
沒(méi)有做賬的定期定額個(gè)體戶怎么填寫工商年報(bào)?
公司跟個(gè)人租房,對(duì)方?jīng)]有票怎么解決
老師,請(qǐng)問(wèn)居間費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),政策法規(guī)
老師 農(nóng)民專業(yè)合作社的增值稅所得稅怎么處理
這次付了16000元
同學(xué)你好 是需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)中的;
那之前無(wú)形資產(chǎn)8000元,已經(jīng)攤銷2000元,現(xiàn)在怎么攤銷啊?
同學(xué)你好 借,累計(jì)攤銷2000 借,無(wú)形資產(chǎn)一在建 6000 貸,無(wú)形資產(chǎn)一原值8000 新增 借,無(wú)形資產(chǎn)一在建 16000 貸,銀行存款16000 最后 借,無(wú)形資產(chǎn)22000 貸,無(wú)形資產(chǎn)一在 建22000?