這個是雙方繳納的,運輸合同就需要交,
我們單位通過鐵路運輸煤炭,收到的鐵路發票備注欄里有印花稅,請問我們還需要再向單位所在地方稅務局繳納運輸合同的印花稅嗎?
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業,不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發現還有一次運輸發票,也是個人提供的發票,現在對方聯系不上了,糾結要不要主動轉出?如果主動轉出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發生以下經濟業務:(1)向林場購進原木一批并驗收入庫,取得農產品收購發票收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價款為80萬元,開具增值稅專用發票。(3)零售家具,價稅合計為20萬元;應居民要求送貨上門,另收取運輸費3000元。(4)將一社家具發往省外某家具經銷公司代銷。該批家具的生產成本為60萬元、與代銷單位約定不含稅的代銷價格為80萬元。(5)公司辦公樓建設工程領用自產家具一套,生產成本為5000元,同類家具不含稅市場價為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產用設備一臺,取得的増值稅專用發票上注明的價款為40萬元,另支付該設備的運輸費并取得了專用發票,運費為6000元,全部款項已通過銀行轉賬支付。(8)省外家具經銷公司發來代銷清單,銷售家具價款80萬元,家具廠向經銷公司開具了增值稅專用發票。向經銷商支付代銷手續費5萬元,收到了經銷商開具的普通發票。已知相關可抵扣進項稅額的發票均經過認證,請計算家具廠當月應繳納的增值稅。老師可以詳細說一下各個業務的思路嗎?
老師,我公司的經營范圍是:國內貨物運輸代理;鐵路運輸輔助活動;供應鏈管理服務;煤炭及制品銷售;煤炭洗選;租賃服務(不含許可類租賃服務);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);道路貨物運輸站經營。主要從事煤碳運輸,我們自己沒有車,運輸是從煤廠通過網上貨運平臺運至鐵路,再通過另外一個集團公司用鐵路火車運到目的地。我們是和托運方直接簽字運輸合同,是承運方。請問我們可以給托運方開9%的運輸發票嗎?
你好,收到的鐵路運輸專票備注欄有印花稅的,我單位也付給鐵路部門了,請問還需要另外計提、交納印花稅嘛?
老師,關于代發工資問題,是不是要通過農民工專戶發放?不能直接從總包公賬發放到個人卡上?
不太明白是請問經營所得和財產轉讓所得的區別是什么?這個個人銷售的是自己生產并且自己使用過的設備銷售給我們,是按照“財產轉讓所得”計算個稅還是按照“經營所得”繳納個稅,并且描述一下原因
個體戶開房屋租賃專票,都有些啥稅 稅率多少
公司購買個人保潔服務,對方作為自然人應該開局勞務費發票,但是對方開的非學歷教育服務發票可以報銷打款喝喝對方嗎?
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師 您好 無形資產的出售 是計入資產處置損益 是凈額 是減去賬面價值和稅費后的凈額計入資產處置損益 是嗎固定資產的出售是否也是減去賬面減去稅費的凈額才計入資產處置損益?
A個人給b公司提供店鋪管理運營服務,現在b公司要求a個人每個月開2萬元的勞務服務費發票給b公司,才給b公司結款,a在注冊個體工商戶的時候開勞務費發票嗎?
老師,我怎么把鋁合金窗加上呢
老師,所得稅匯算清繳,當年計提的工資和暫估的成本都在次年2月發放和收到發票了,是不是就不用納稅調增了
公司預繳到外地的稅款,發票已開了,稅款也交了,現在說開錯了公司,換一家公司開,這個需要怎么處理?