你好,如果有實(shí)際發(fā)生費(fèi)用是單位負(fù)擔(dān)的,是可以報(bào)銷,可以給他轉(zhuǎn)賬的
老師想咨詢您點(diǎn)問(wèn)題,我們單位試用期員工沒(méi)有工資不上社保,他給單位能報(bào)銷嗎?單位對(duì)公戶可以給他轉(zhuǎn)賬嗎?
老師 我想咨詢您個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在國(guó)家要求單位給員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 那比如我們單位的員工都自己繳納著養(yǎng)老保險(xiǎn)呢 但是單位不給繳又不行 那么是否要停了他自己繳納的 然后由單位來(lái)繳納 這樣的話可以嗎
老師,您好,我公司有個(gè)新來(lái)的員工,他在原來(lái)的單位社保沒(méi)斷,也不打算斷,和我們簽勞務(wù)合同,我單位還用給他上公積金嗎!?
老師,我們單位的主辦單位有一部分員工的工資跟社保是我們單位轉(zhuǎn)給他們,他們通過(guò)稅務(wù)系統(tǒng)上交社保費(fèi)用。但是他們給我們反饋回來(lái)的社保單是他們的單位名,能入我們的賬嗎?如果不能的話,出資單位需要給我們開什么發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)下我公司有位員工社保在另外單位交的。我們公司給他的工資可以以工資單形式列支發(fā)放嗎?個(gè)稅正常給他申報(bào)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
那這樣會(huì)追究沒(méi)給上社保的責(zé)任嗎?
你好,試用期應(yīng)當(dāng)給員工繳納社保才是的 可能會(huì)被追究沒(méi)有按規(guī)定繳納社保這個(gè)責(zé)任的