你好,同學。 免稅 是在你第十一行填寫。
老師,我公司證券私募基金公司發行產品代繳了一筆稅款,現填報小規模納稅申報表是免稅,這筆稅我該怎么填報交掉呢?填稅務所代開發票一欄嗎?但實際又是沒發票的
老師,我們是小規模納稅人,公司這個季度開過10萬的發票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師好,我公司是小規模納稅人,開具普通發票,但是開具了5%的稅的貨物銷售發票,開了一部分1%的普通發票,不超季度45萬,在免征額第10欄填寫了銷售額,但是稅額不合適,應該怎么填寫報表?
小規模公司自開專票,去年5月應該開3%,但是誤開了一張1%的發票,申報表是按3%繳納報稅的。 7月把5月1%的發票沖紅了 又重新開了一張3%的發票。 申報納稅是按實際稅交的。但是收入對不上。 這三筆怎么做賬啊
請問老師,我5月份有一筆開了一張發票,這筆款是代收代付的,所以是代扣代繳的,有非稅證明是非稅收入的,我在賬務上是不做收入的,增值稅喝附加也不做金稅金附加,而是借應付帳款的,請問一下申報企業所得稅怎么填呢
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表