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以前老板報銷的辦公室打印機換墨粉付錢了未收到票,當時直接入了借:管理費用--辦公費,貸:庫存現金;現在發票收到了會計分錄怎么做呢?

2020-01-11 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-01-11 20:40

沖銷以前的賬務處理,再按發票的金額入賬處理。

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快賬用戶8059 追問 2020-01-11 20:43

沖回后正確的會計分錄不會做

頭像
齊紅老師 解答 2020-01-11 20:44

借:管理費用——辦公費 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金

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沖銷以前的賬務處理,再按發票的金額入賬處理。
2020-01-11
你好? ?寫管理費用-電費來核算。? ?摘要寫清楚 支付電費? ??
2020-11-06
你好 體現發票到了的分錄 先把之前計提分錄紅沖,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據發票入賬,借:以前年度損益調整—管理費用,貸:其他應付款 支付費用的分錄 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
2024-06-14
你好,借:庫存現金5000 貸:銀行存款5000
2023-01-13
你好,納稅調增不允許抵扣所得稅的 實際你們有業務的嗎。
2024-01-25
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