你是付出去的話也是營業(yè)外支出吧
是的,多繳稅是為了能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)!但是怎么解釋把這筆稅款記入到營業(yè)外收入了呢?
是的,多繳稅是為了能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)!但是怎么解釋把這筆稅款記入到營業(yè)外收入了呢?
暖暖老師, 是的,多繳稅是為了能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)!但是怎么解釋把這筆稅款記入到營業(yè)外收入了呢?
#提問#請(qǐng)問老師6月開個(gè)張2500的票,不知道為什么就把弄錯(cuò)了,1%的稅額,借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2380.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:119.08,正確的是 借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2475.25 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:24.75,因?yàn)槭切∫?guī)模,7月初會(huì)有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入少了,94.33,但是應(yīng)交增值稅多了94.33,該怎么解決
公司有一筆其他應(yīng)付款,那個(gè)公司倒閉了,這邊收入是作為營業(yè)外收入嗎?如果要作為營業(yè)外收入,豈不是要繳納25%的所得稅?這樣可以合理規(guī)避這筆稅?可以增加費(fèi)用嗎?但是增加費(fèi)用需要發(fā)票,拿來這么多發(fā)票?
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個(gè)點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實(shí)中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對(duì)應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個(gè)稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,這個(gè)月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票金額來轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對(duì)方開的專票,進(jìn)項(xiàng)我按開票金額全入了,有部分送員工,我進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好、請(qǐng)問別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個(gè)投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們?cè)趶墓举~戶付出去、請(qǐng)問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計(jì)報(bào)告不備案就不合規(guī)嗎