你好,可以的,如果在匯算前取得發票,是可以計入成本費用的。
老師 年底發生一筆業務。款未付,發票未開,但是事情已經做了(預計在2020年5月匯算清繳前收到發票再付款), 能否這樣做賬:借:主營業務成本 貸:應付賬款
請問老師,我在四月份預提了成本,請問本月收到發票但是未付款怎么做賬,之前是借:主營業務成本~預提成本,貸:應付賬款
老師您好!請問一下。比如我公司是小規模,去年年底暫估成本10萬元,借:主營業務成本10萬,貸:應付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發票。借:主營業務成本-10(紅沖),貸:應付賬款-10萬,借:主營業務成本10萬,貸:應付賬款10萬。借:利潤分配-未分配利潤10,貸:應付賬款10,這樣做對嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發票時做成了: 借:主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現在怎么調整?
老師,22年的暫估款5,當時做的借主營業務成本5貸應付賬款-暫估應付款5,匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發票,做賬時借應付賬款-暫估應付款5貸應付賬款-XX5這樣對嗎?
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?