您好!你收到了貨物嗎
請問老師:暫估的商品,如果收不到發(fā)票也不用付款了怎么調(diào)賬呀,之前已經(jīng)按照暫估的價格結(jié)轉(zhuǎn)成本了
請問老師:暫估的商品,如果收不到發(fā)票也不用付款了怎么調(diào)賬呀,之前已經(jīng)按照暫估的價格結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,如果以前月份的原材料未收到發(fā)票暫估入賬,月末已經(jīng)按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。后面月份收到發(fā)票后,之前的產(chǎn)品成本需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整,分錄怎么寫?
老師,公司采購一批貨,因?yàn)闆]有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000,這個怎么做分錄呢?
建材銷售公司收到商品了也全部付款了比如20萬,但是沒給開發(fā)票呢,請問暫估的話暫估金額按多少呀?是按照價稅合計的還是光價格不用算稅額?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個科目
來個詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
收到了的
你好!收到了貨的時候,你借庫存商品 貸應(yīng)付賬款等。然后借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 但是你沒有發(fā)票,成本不能稅前扣除