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這是主表。老師,我幫我朋友的公司報季報,有些問題請教您一下:1.四川省小規模納稅人,2.12月份稅務局代開了專票9+7萬,10-11月沒有業務發生的。那我確認收入是按照開票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢?這個附表本期發生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢,老師

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2020-01-07 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-01-07 22:44

你好,需要交稅的 按不含稅銷售額在1.2欄填寫 你的負列資料不用填寫的

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你好,需要交稅的 按不含稅銷售額在1.2欄填寫 你的負列資料不用填寫的
2020-01-07
申報還是按照你開票收入來確定金額進行申報里,如果說之前已經繳了稅,那么你現在稅不用交。
2020-01-07
你好;? 含稅銷售額 是含稅的金額; 不是不含稅的金額; 你寫含稅金額進去 是提示錯誤了嗎
2024-01-11
出現這種情況,處理方法如下: 先檢查申報數據,將 5% 專票銷售額填在第 5 欄 “增值稅專用發票不含稅銷售額(5% 征收率)”,1% 銷售額填在 “應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”,減征額按 1% 銷售額的 2% 填在 “本期應納稅額減征額” 等欄次。 查找原因,看是否有未開票收入、申報表填寫錯誤或受上期數據影響等。 針對不同原因處理,有未開票收入且數據無誤可直接提交;填寫錯誤未扣款可作廢重填,已扣款要聯系稅務機關更正;受上期影響則根據實際情況調整本期申報數據。
2025-01-11
你好 開票的部分 還是按發票來 開的1%就是1%
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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