你好 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
老師,您好,請教一下 ,用的小企業會計準則,沒有 以前年度損益調整 科目,匯算清繳退稅的分錄 可以直接做 借:銀行存款 貸:所得稅費用 嗎
老師,五月繳納2021年度匯算清繳所得稅,分錄怎么寫?小企業會計準則,沒用以前年度損益調整科目。
所得稅匯算清繳后要調整2022年多計提的獎金,借應付職工薪酬薪酬,貸以前年度損益調整。我用的是小企業會計準則,沒有以前年度損益調整科目,請問老師要還可以記入什么科目?
請問老師,小企業會計準則沒有以前年度損益調整,所得稅匯算清繳補交的23年所得稅怎么做分錄,是直接轉利潤分配
老師。2023年的匯算清繳后,收到稅務局退的企業所得稅。小企業會計準則無以前年度損益調整科目,可以直接借:銀行存款10000貸:應交稅費-應交企業所得稅10000 借:應交稅費-應交企業所得稅10000 貸:所得稅費用嗎?
去年公司進行法人變更同時股權變更了,現在在國家企業信用信息公司系統需要填寫股權變更嗎
老師好我們單位安裝了一個電子閘門13800元要入固定資產嗎
老師,請問企業所得稅匯算清繳中,總表里面,減稅金及附加,這個以哪個數字為準?是不是只要不包括增值稅的其他稅種都是?
老師,請問,股東0元轉讓股份,可以在線上辦理個人股權轉讓所得申報嗎?
不用暫估成本,結轉成本,不夠就加大比例,這句話我怎么不理解
老師人力資源部給大學生一次性生活補助,要交稅嗎?按什么交?
代賬公司登錄電子稅務局時,不用法人和辦稅人員怎么登錄進去的
信用風險顯著增加,但未發生信用減值,計提減值準備嗎?既然未發生信用減值,為什么還要計提減值準備,搞蒙了
我公司全年計提的工資為200萬,實際支付的工資為80萬,原因是我公司資金緊張,拖欠部分工資,這部分公司所得稅匯算時需要調增嗎?
我們是一般納稅人公司,蔬菜是免稅的,銷售蔬菜的分錄怎么辦?有銷項稅嗎?
老師 是已經退回來的稅
應該 借記 銀行存款 吧
1、按退稅金額借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 2、收到退回的稅款時:借:銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅 3、結轉損益:借:以前年度損益 貸:利潤分配--未分配利潤
用的小企業會計準則,沒有 以前年度損益調整 科目,就把以前年度損益調整省略