您好 可以暫估成本入賬 匯算清繳前取得成本票沖銷暫估
老師,年底的時候,我們出了一筆錢,開了票,對方提供不來成本票,要怎么處理呢?這筆費用是勞務費
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結算運費,購買方對應發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師早上好,我們公司給對方銀行支付了一筆塔吊租賃費192000元,、但是對方一直沒有給我們開發(fā)票,我做賬的時候就先把這一筆支付出去的暫估發(fā)票入賬了,做的科目是勞務成本-租賃費。然后這個發(fā)票在第二年匯算清繳前來了,我就紅沖了。我這樣操作對不對呢
請教下:比如2020年收到對方的普通發(fā)票,我們要求對方換成專票,是一筆管理費用。對方于2021年初給我們提供了專票。請問在2020和2021這兩筆分錄怎么處理?(涉及到進項稅)
2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進行了費用調增。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎
請問一般納稅人光伏安裝賣電缺成本票能用材料款的專票做成本嗎
收到的勞務維修費的發(fā)票,計入管理費用什么明細科目好
公司車輛一次做了費用,現在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師,是12月份發(fā)生的費用,總共450000
那先把這筆費用暫估入賬 匯算清繳前取得發(fā)票就可以所得稅前扣除
對方后續(xù)也沒法提供成本票
那現在暫估入賬了 后期不能取得發(fā)票的話 匯算清繳要納稅調增
老師,那這個發(fā)票,最遲什么時候取得就可以呢?
企業(yè)匯算清繳前取得就好了
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快