你好,代扣代繳消費(fèi)稅=(50000+16000)/(1-30%)*30%=28285.71 繳納的消費(fèi)稅=40*250*25/1.13*36%+40*500000*0.005=896464.02 增值稅=40*250*25/1.13*13%=28761.02
老師你好,麻煩解答一下,甲卷煙廠5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價救50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售,當(dāng)月銷售40個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)投價25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,算為250準(zhǔn)條)。 要求 (1) 乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅(2計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。
甲卷煙廠本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50 000元,支付加工費(fèi)16 000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價25元(沒標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50 000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。 要求: (1)計算銷售卷煙的銷售收入 (2)計算銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅 (3)計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價25元(毎標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。1、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入2、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅3、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅
A卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月委托B廠加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款56000元,支付加工費(fèi)21000元(不含增值稅),取得B廠開具的增值稅專用發(fā)票,A卷煙廠本年1月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。B廠無同類產(chǎn)品價格。增值稅稅率13%,煙絲消費(fèi)稅稅率30%。卷煙廠收回后本月全部繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價50元,(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條,該卷煙適用的比例稅率為36%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。當(dāng)月銷售卷煙的成本為200000元。A卷煙廠期初庫存委托加工收回的煙絲已納消費(fèi)稅為20000元,期末庫存委托加工煙絲已納消費(fèi)稅為20000元。要求:(1)對委托方A廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對受托方B廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?