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我年初時預提了一部分銷售費用和管理費用,借:銷售費用 管理費用 貸:其他應收款 期間也來了部分發票,做的 借:銷售費用(紅字) 其他應收款 銷售費用 (正數) 貸:預付賬款;但年底發票并沒回來完,我怎么沖回這剩余沒來發票的部分

2019-12-30 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-30 17:29

你好實際發生的不用沖回, 沒發票正常做賬是可以的 , 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 ! 最晚匯算清繳前回來發票就可以企業所得稅前扣除。

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快賬用戶1446 追問 2019-12-30 17:34

后期都不來發票了 我在年底能直接把未到發票的部分沖回嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-30 17:46

不用沖 真實業務正常做賬 沒發票正常做賬是可以的 , 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 !

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你好實際發生的不用沖回, 沒發票正常做賬是可以的 , 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 ! 最晚匯算清繳前回來發票就可以企業所得稅前扣除。
2019-12-30
可以做一筆紅字負數,然后正常做費用
2022-10-10
你好22年做? ?借管理費用貸其他應付款? ;? 23年? ?支付 ; 借其他應付款貸銀行存款 ; 23年收到發票? ?附在22年憑證后面去? ; 你們開的發票是不會在匯算之前開回來嗎? ?
2023-02-16
你好,不用寫上預付賬款,直接在其他應付款體現,
2020-10-19
你好,先沖銷預提的分錄,然后根據取得的發票再做相應分錄?
2023-02-07
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