您好, 銷項(xiàng)稅也需要計(jì)提一下的
老師,我想問(wèn)一下,企業(yè)向小規(guī)模納稅人銷售貨物,收到普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄中只有借:銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金和貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是嗎?
老師,小規(guī)模的,開(kāi)出的發(fā)票分錄是不是,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),然后我們收到的普票就做,借庫(kù)存商品,貸銀行存款或現(xiàn)金
老師,銷售的貨物實(shí)收款比應(yīng)收款少小數(shù)點(diǎn)后的數(shù),貨款是即送貨即收款的,那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我能這樣做嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開(kāi)出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
老師您好 請(qǐng)教一下 沒(méi)有商品庫(kù)存 就是一件代發(fā)那種 我賣(mài)一件 再進(jìn)一件。會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 進(jìn):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸庫(kù)存商品 是這樣做嗎
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
普通發(fā)票不是雙方都不得抵扣嗎?
您好,您的意思是? 銷售方還是需要計(jì)提的,如果后期屬于免稅范圍,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入