你好同學,賬務處理只能接轉一次的,結轉完成后打開憑證界面會是新的月份的
老師你好我想問一下如果我做的賬套是2019年1期的,然后我期末結賬以后自動變成了2期,那么我如果把這個賬套關閉再重新打開這個賬套,它應該顯示2019年1期還是2期。期末結賬這個操作我弄了兩次,第一次結賬后重新打開還是1期,第二次重新打開就直接是2期了,哪個是對的啊
匯算清繳,問題1,匯算清繳塡寫年報時塡的是2019年末的報表,申報完后企業所得稅增加了11萬,使得資產負債表的未分配利潤,應交稅費發了改動。 那么現在應該怎么處理啊? 問題2:我現在試塡企業所得匯算表,我知道了補交的金額11萬,我能直接去改2019年的賬嗎?重新出個報表塡在年報里面,這樣可以嗎,但是這樣就得重新結轉一下賬上的期初。
老師,用友出現要我審核,怎么操作,怎么增加另一個人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設置不要審核的,朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人,在權限下的用戶增加審核人,但是我出來圖1 界面,奇怪了,資產負債表沒有資產數據的出現了圖2 的界面,朋友說審核記賬后才可以期間損益結轉,最后出報表,但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現在這個賬套名字不是這個呀,怎么設置報表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規模是最后一天報稅啊,這樣都做好了,就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個公司的名字,我這是新賬套啊,因為又做了一個小公司啊,這該怎么做呀?
老師,你好 想問一個問題 就是做到應付充應付步驟點查詢后,我的界面第一行出現的也是 原幣金額 16182 原幣余額927 然后我在并賬金額那一欄輸入了927 點保存之后出現了制單憑證 然后我感覺我前一步并賬金額會不會輸錯了 就憑證還沒生成我就直接關掉了 想重新做一下這個步驟 結果再次點開查詢后 發現沒有原來第一行的 原幣金額16182 原幣余額 927那一行了 所以有什么辦法可以找回來嗎?或者其他補救方法
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數據可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數據自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數據可以嗎,前任做錯的我是要調賬,還是不調賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調還是不調呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調賬呢
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
怎么判斷是否應該放棄現金折扣呢,這個比例一般是和哪個比例比較呢?是和銀行借款利率比較嗎?一直分不清楚呢,可以舉個例子說一下嗎
老師,公司新成立,里面還沒有加入員工,怎么報個稅呢
以前年度損益調整和未分配利潤怎么做會計分錄
老師,我填所有者權益戀動表,第7行,綜合收益總額是填當年的未分配利潤嗎,當年有打實收資本是填第9行,所有者投入普通股嗎?謝謝
給員工計算個稅的時候,稅前工資-五險一金(個人部分)-5000)×適用稅率-速算扣除數 這個時候需要考慮員工的六大專項扣除嗎(子女教育,繼續教育那些?????,工資按月計算發放
第一季度,季報的話,本期數1~3月數據,本年也是1~3月數據,2季度,本期是4~6數據,本年是1~6數據吧
老師:請問我公司準備申請高新技術企業,讓從今年開始歸集研發費用,請問這樣的費用我應該怎么記賬?分錄怎么做?
員工從公司借款100來萬,員工沒辦法用發票來抵,請問走實交資本可以嗎?懂得老師回復謝謝
你好 我們是做室內設計施工的,假如我12月收到客戶工程款5萬 施工成本票10萬 我可以一次性結轉施工成本嗎 就是前期結轉多 后期結轉少點