你好 可以的 你可以走這些科目過渡的
應收帳款 預付賬款 如果是預付的或者先到貨 當時沒付款,一個月內會到貨 付款可以不用這些科目過度嗎?
貨沒到、票也沒到,但是預付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應付賬款和預付賬款可以只用一個科目,應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款,借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應付賬款/預付賬款。借:庫存商品 ?貸:預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對嗎?
1.預付貨款,在登記銀行存款日記賬時,對方科目是——預付賬款么? 2.員工報銷費用,當月沒有付訖,貸:其他應付款,次月付訖,對方科目是——其他應收款么?如果當月付訖,對方科目是——管理費用? 3.銀行賬戶收到貨款,登記日記賬時,對方科目是——預收賬款么? 4.預付通關費,登記時,對方科目是——預付賬款?
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
老師,我們有時候會先付款后面再收貨和收到發(fā)票,按道理是要先做預付,收到發(fā)票后再沖預付,但是我領導都是說當月收到的發(fā)票當月直接做費用,不用通過預付掛賬,這樣可以嗎?
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業(yè)執(zhí)照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發(fā)。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發(fā)數(shù)嗎?我用實發(fā)工資+社保+個稅這樣推算應發(fā)數(shù),計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發(fā)票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
就是不想走。不跨月 可以不過度嗎
你好 如果月末做賬的話 你一個月內就付款的 就不用過渡的 看你實際業(yè)務