您好,按該題目前的條件,該公民該年應繳納的個人所得稅為: 1)工資薪金所得=(10000-840-960)*12=98400,繳納個人所得稅=(98400-60000)*3%=1152; 2)勞務報酬所得=(3800-800)*20%=600(元) 3)稿酬所得=15000*(1-20%)*20%*70%=1680(元) 4)利息及偶然所得=(3000+2000+5000)*20%=2000(元)
1、中國公民王某是國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下: (1)每月工資、薪金收人10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公內積金960元(2)到乙公司連續開展技術培訓取得報酬3800元。 (3)出版技術專著取得稿酬收入15000元,發生材料費支出4000元(4)取得企業債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。
2.中國公民王某為國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下:(1)每月工,資薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公積金960元。(2)到乙公司連續開展技術培訓取得報酬3800元。(3)出版技術專著取得稿酬收入15000元,發生材料費支出4000元。(4)取得企業債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。已知:王某正在償還首套住房貸款及利息,王某為獨生女其獨子正在就讀大學3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。要求:計算王某全年應繳納個人所得稅說額
2.中國公民王某為國內甲公司工程師。2019年全年有關收支情況如下:(1)每月工,資薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公積金960元。(2)到乙公司連續開展技術培訓取得報酬3800元。(3)出版技術專著取得稿酬收入15000元,發生材料費支出4000元。(4)取得企業債券利息3000元,取得機動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。已知:王某正在償還首套住房貸款及利息,王某為獨生女其獨子正在就讀大學3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。要求:計算王某全年應繳納個人所得稅說額
2.中國公民王某是國內甲公司工程師。2021年全年有關收支情況如下:(1)每月工資、薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公積金960元(2)每月到乙公司開展技術培訓取得報酬3800元。(3)出版技術專著取得稿酬收入15000元,發生材料費支出4000元。(4)取得企業債券利息300元,取得機動車保險賠款4000元參加有獎競賽活動取得獎金2000元電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。已知:王某正在償還首套住房貸款及利息;王某為獨生女,其獨生子正在就讀大學3年級;王某父母均已年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除住房貸款利息和子女教育費。要求計算:(1)綜合所得預扣預繳稅額;(2)綜合所得年終匯算清繳應補(退)稅額;(3)利息所得應納稅額;(4)保險賠款應納稅額;(5)中獎所得應納稅額。
中國公民王某是國內甲公司工程師2021年年有關收支情況如下:(1)每月工資、薪金收入10000元,公司代扣代繳社會保險費共840元,住房公積金960元。(2每月到乙公司開展技術培訓取得報酬38007.(③出版技術專著取得稿酬收入150005發生材料費支出4000元。(4取得企業債券利息300元,取得機動車保險賠款4000元,參加有獎競賽活動取得獎金2000元,電臺抽獎獲得價值5000元免費旅游一次。已知:王某正在償還首套住房貨款及利息;王某為獨生女,其獨生子正在就讀小學一年級;王某父母均己年過60歲。王某夫妻約定由王某扣除佳房貸款利息和子女教育費。要求計算:王某全年應繳納的個人所得稅稅額
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎