實際抵減的時候做, 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 負數
我們是小規模,購買稅控盤時,分錄為: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 那么,后面還有抵減嗎?
一、小規模納稅人購買防偽稅控系統的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 老師,下面按規定抵減,是指報稅的時候,這個費用與應交稅費相抵減的時候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
小規模納稅人購買稅控系統只能做為管理費用,只做一個會計分錄借:管理費用 貸:銀行存款,給有其他沖減的分錄
購買稅控盤做借管理費用辦公費,貸庫存現金 抵減稅款的那個分錄是現在做還是以后交稅的時候再做
小規模購買稅控設備480元 技術維護費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應交稅費-應交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
我們是小規模,并且到現在還沒有營業額,也是這樣做嗎?
沒有那就不做下面這個,只做你寫那個就可以