您好,你的意思是之前開具的發票,現在沖紅了,然后呢,沒明白你的疑問。
老師 我九月份的時候開的是正數的,他現在等于說不行了,我等于說把這個,紅沖回來,就是開開成負數的嗎,那我付出的,這等于說第二年了,要不要給也要給對方的 還是說不需要給?
就比如說我們單位買了一批電腦,比如說那個電腦是一月份買的,然后但是發票呢,他是等到那個年底才給我們開出來的,那這個入賬核算那個計提折舊的時候是實際收到貨開始的第二個月呢,還是說要等到他開發票的第二個月才可以呀。
老師,我問您一下,如果說我給對方開的發票,下個月要沖紅的話,我沖紅的負數發票,是不是三聯都需要放在我這?然后他退回來的兩聯也放在我這,但是如果說我沖紅的發票,他已經認證了呢 他不退回來,這張發票我開出的三聯發票負數是不是還要給他兩聯?
老師,8月份貨物發貨已經完成了,8月份月底的時候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現在客戶跟我們協商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師,之前紅沖了2張8月份的發票,對方已經抵扣的了,負數發票也已經開出來了,對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎?正常來說,負數發票應該是我們原件要留著做賬吧,然后相對應的正數發票的第二,第三聯應該也要他們寄回來才對吧?
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
老師,我這個是屬于小規模嗎?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現金流量表中,銷售商品收到的現金一般是取什么數的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?