您好!這個你可以做不開票收入了。只是不開票,正常確認收入和成本
像零售或者其他不需要的發(fā)票的客戶,那我們就不開發(fā)票了啊,如果錢給現(xiàn)金了就可以逃過繳稅了,但這個庫存又是個問題,東西就是少了啊,但又沒銷項發(fā)票,進項倒是有很多,那針對這個銷售不開發(fā)票的情況該如何做帳啊。q
我想問個一直疑惑的問題,公司為了抵銷項稅,只要是進貨都要有進項發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時間久了就會庫存很多,進貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務問怎么回復呢
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
請問老師,這個產品是我司銷售給客戶的,但是客戶產線上沒用完,把多余產品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產品了,購買自產的產品,我們應該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師,有這樣一個情況,我們去年購買了38元的東西,但是沒開到發(fā)票,我做了暫估入賬,并且,去年已領取入成本。但是直到現(xiàn)在也沒開到發(fā)票來報銷,報銷人說他不報銷了,那我就要沖銷暫估并且調整成本,又跨年度了,我想請問我該如何做分錄呢,金額倒不大就38元
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發(fā)票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫(yī)社保,但是沒有報個稅,發(fā)工資走私賬,那他這個社醫(yī)保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協(xié)議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現(xiàn)在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養(yǎng)牛業(yè)從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發(fā)票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現(xiàn)在老板要規(guī)范做賬,依法納稅,請問現(xiàn)在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現(xiàn)在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
可是我?guī)齑嬗邪。M賬有發(fā)票
您好!是的。你可以結轉成本,這樣就減少了庫存啊。
結轉成本,是指費用嗎
你好!不是,是減少你的庫存。借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
沒有發(fā)票這樣做是不是會被查到,那稅務上我要怎么處理呢
您好!你做無票收入就可以了。不會查到的。如果你真的是非常擔心,就建議你都開發(fā)票出去,你反正給人家,人家不要,讓他自己扔掉