你好!可以當月申請修改
您好,老師,我這個月申報10月份社保的時候,在銷售收入那欄填了含稅的金額,本應填不含稅的收入,多填了,是否在下個月申報的時候少填就好了?
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
老師,您好,我在11月份申報10月份個稅的時候多申報了,交稅交多了,這個月我申報11月份個稅的時候,可以少申報一點嗎,就是把收入調減一點或者我正確的應該怎么做
老師您好。想問一下:外貿出口企業的增值稅申報表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個是什么時候申報表填寫呢?收到收入的時候早,申請退稅晚。是收入那個月就填?還是驗證進項發票的時候啊?
老師您好,申報個稅的時候是按應發工資填報的,現在我們單位這個月有員工請假半個月,這個人有社保,那我現在填寫收入的時候是不是要把半個月的工資扣除的后的數字填寫
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?