你好,所得稅是看利潤來的了。有利潤就交
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人每個季度有30萬免稅額度,是增值稅和附加稅不用交但是要交企業(yè)所得稅是嗎?
你好老師,一個小規(guī)模納稅人變更稅務局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應納稅所得額是多少?
老師,企業(yè)所得稅怎么計算,比如小規(guī)模納稅人,增值稅30萬內(nèi)免稅,如果要繳納500元之內(nèi)的企稅,成本費用需要多少,如何進行計算
老師 我想問一下 小規(guī)模納稅人 一個季度30萬 之內(nèi) 是不繳增值稅的 如果沒有進項 到時候企業(yè)所得所 會繳費嗎
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實,主要原因是對方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產(chǎn)過億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉嗎?