您好,這個單位可以不用填的
老師您好!請問廣告傳媒公司讓別人代設計制作的廣告牌、宣傳冊等,在給客戶開發票時應選擇6%稅率的廣告設計服務類,還是13%的貨物類?謝謝!
各位大神老師,我們單位給餐飲個體戶提供服務了,對方用老板姓名的賬戶給我們付了費用,現在要開發票,請問我可以開嗎?開票的話是不是現金流和票流不一致了?我不知道是不是他們老板姓名的賬戶就是對公賬戶,請老師解答,謝謝
老師,還是之前的問題,現在客戶開了一張10萬的燈具發票給我們,,然后客戶因為開票范圍限制又開了一張96000廣告費給我們。我總覺得這樣開對我們不利,廣告費發票扣除有限制。請問如果是老師來處理,您會怎么要求對方開票?謝謝!
老師麻煩問一下,我單位是一般納稅人,我從個體戶購貨,對方給我開了1%的普票,我收到普票后,可以給我的客戶開13%的專業發票嗎?謝謝老師
老師你好,請問一下我公司開票的廣告服務,但是都是設計某個招牌、LED之類的東西,燈箱這類的。需要繳納文化事業建設費嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
好的謝謝老師,單價不填,寫總金額可以嗎
可以的,我們都是這樣開的
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你
老師,這樣選大類對吧
可以的,是這樣選大類的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你