借:銀行存款 貸:政府補助收入 - 限定性收入(如果有使用限制) 或 貸:政府補助收入 - 非限定性收入(如果沒有使用限制) 如果收到的補貼有明確的使用限制,例如規定只能用于特定的黨建活動支出等,應計入 “限定性收入”;如果沒有明確的使用限制,組織可以自由支配該款項用于日常運營或其他符合組織宗旨的活動,則計入 “非限定性收入”。
非營利組織會計分錄 1、購入電腦材料,買價2800,材料驗收入庫并通過零余額帳戶支付款項。 2、某行政單位使用非財政撥款建造職工食室,工程完工驗收,可投入使用,建造費用共計48萬元。 3、接到開戶銀行的到賬通知書,本期銀行存款利息18000,計入單位銀行賬戶。 4、收到個人的辦證費1000元, 尚未上繳財政。 5、某行政單位收到合作城市財政部門撥來的專項合作治污項目經費24萬元,款項已存入單位銀行賬戶。 6、根據核定的預算,總預算會計開出撥款憑證,將科技費用50000元撥入市機電局。 7、經計算,本月應發放各類政府補貼25000元, 其中:苦難家庭補助5000元,失獨家庭補貼10000 元,高齡老人補貼10000元。 8、中央財政對國內平價發行一期按年付息的5年期國債500億元,該期國債的年利率為5%,該期國債全部發行完成,收到發行國債的資金500億元,支付了銀行代理發行費用5000 萬元。(只做發行與支付發行費)
老師,請問下面的題分錄怎么寫?16.12月17日,經董事會決定,公司出資20000.00元,投資東莞恒企木制品加工廠40%股份。投資部湯凡申請支付該筆款項,經審批后,出納辦理了電匯轉賬付訖,手續費15.00元銀行直接劃扣。17.12月17日,計提本月員工社保、住房公積金公司承擔部分。18.12月17日,稅局劃扣當月員工社保費用和住房公積金共計52705.36元,由銀行直接劃款支付。19.12月18日,倉庫收到深圳市利華商貿有限公司因質量問題退貨的商品,倉庫葉志華驗收合格入庫,開具了銷售退貨單和增值稅專用負數發票,發票上注明:貨款50336.00元,增值稅額6543.68元,價稅合計5687968元;銀行存款支付此次退貨的金額。20.12月18日,經檢查發現,深圳市利華商貿有限公司因質量問題退貨的商品是3日廣東天力皮具工貿有限公司送來的,采購部勞靈與廣東天力皮具工貿有限公司商議退貨,廣東天力皮具工貿有限公司同意我司將有質量問題商品退回,且銀行存款支付采購退貨款,并開具增值稅專用負數發票給我司。
你好,是社會團體組織 協會 適用民間非營利組織會計制度。基本戶收到一筆發起人驗證款,請問會計分錄怎么寫,總共發起人捐贈了13萬元,但是到賬有130079.64元。請問會計分錄怎么做 ,麻煩寫一下 麻煩懂的老師回一下 我也是急需的,敷衍就算了
老師請問一下,民間非盈利組織銀行收到 ,深圳市社會組織管理局 下撥給協會的黨支部黨建工作補貼 會計分錄怎么做?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?