你好,這個要看稅務局要求 稅務局有的是直接收了,有的他就會讓支付方代扣代繳。
老師好,收到一張代開的勞務發票,我們是付款方 公司,收款人是個人,那么是哪方申報個稅,是我們幫對方申報代扣代繳個稅 還是 對方個人自己去申報 還是都可以
老師 請問我公司收到供應商去稅局代開的早餐包子發票,發票備注欄寫的由付款方代扣代繳個稅,我們需要幫他申報個稅嗎? 不是只有勞務費才需要代扣代繳嗎?
對方開的勞務票,我們和他解除合同了,但是他沒作廢發票,個稅系統代出來公司要代扣代繳的部分了,這個還要報稅嗎
老師好!請問:我們是建筑勞務公司,甲方代我司付給農民工的工資 ,是應該甲方來申報個稅還是由我司來申報?
老師好!我公司收到個人去稅局代開項目勞務費的發票,備注欄:個人所得稅由支付方依法預扣預繳或代扣代繳。這個月個稅已申報繳稅, 開票的這個人已將我公司代扣代繳的個稅費款退回我公司,請問該怎么做憑證呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
那我們付款是直接從公戶付款給他個人是合規的吧 ?然后做賬,借管理費用 貸銀行存款
你好,可以的,操作沒問題。
我們的業務當中還挺多要給客人返傭金提成的,或者給服務費的
你好。你的問題是什么
現在有四個人的服務費一共7.5萬,對方怕有個稅,然后打款至法人來付款的,然后賬面上就其他應收-法人7.5萬,現在這個7.5萬要怎么平賬呢?
你好,說實話這種沒有辦法做平的 沒辦法靠會計做幾個分錄就能合理合法還能不交稅 如果有這種方法,那些明星網紅就不用被罰幾十個億了。
這個錢,法人私下已經付出去了(有微信付款憑證及水單),不能作為憑證沖賬了嗎?
你好,你可以入賬,但是沒有代扣代繳個稅。風險不小
個人收到服務費,傭金全部都算是勞務收入吧?勞務收入賬務上,稅務上,以及付款操作流程一個合規的完整的流程是什么樣的呢,這樣我們后續可以按照正規的方法來做。
你好,是的。算勞務收入。 這個公司在申報公司的那個軟件上面按照勞務給他申報,然后個人要去代開發票。 最后就是扣掉個稅之后付錢給他。
應收應付有余額,其他應付有98萬,其他應收20萬,能稅務注銷嗎
你好,這個要處理后才能注銷。
要怎樣處理呢
你好,你可以當收到,然后支付。 至于實在處理不了的,計入營業外收支。
當收到,然后支付是什么意思,比如其他應收,其他應付各個科目賬務上要怎樣處理?
你好,我的意思 你上面有其他應收款20萬嗎?你就當做收回來了這個20萬。 然后將這個20萬支付 其他應付就剩78萬轉入到營業外收入。